Cześć,
mam pytanie jakie podejście zastosowaliście dla płatności split payment w przypadku not kredytowych, przy płaceniu każdego itemu osobno? Tj. wcześniej płaciliśmy itemy zgrupowane per vendor i noty kredytowe były odejmowane od kwoty płaconej do vendora, natomiast teraz musimy zastosować osobną płatność per item (wiem, że MF pozwoliło na płatności grupowe, ale są pewne ograniczenia i nie możemy z tego skorzystać) i zastanawiamy się jak do tego podejść, żeby wyeliminować manualną interwencję podczas księgowania.
Split payment - nota kredytowa przy płatności automatycznej każdej faktury osobno
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Split payment - nota kredytowa przy płatności automatycznej każdej faktury osobno
Cześć.Junior FI pisze: ↑wt lip 16, 2019 5:14 pm Cześć,
mam pytanie jakie podejście zastosowaliście dla płatności split payment w przypadku not kredytowych, przy płaceniu każdego itemu osobno? Tj. wcześniej płaciliśmy itemy zgrupowane per vendor i noty kredytowe były odejmowane od kwoty płaconej do vendora, natomiast teraz musimy zastosować osobną płatność per item (wiem, że MF pozwoliło na płatności grupowe, ale są pewne ograniczenia i nie możemy z tego skorzystać) i zastanawiamy się jak do tego podejść, żeby wyeliminować manualną interwencję podczas księgowania.
Mówię po polsku więc w tym języku odpowiem.
Gdzie jest problem? Ustawa jest napisana po polsku więc jaki jest problem w jej przeczytaniu?
Z ustawy i jej interpretacji wynika wiele. Czy mam przesłać właściwe ustawy i i wskazówki do realizacji? Poproszę o adres do wysłania.
RaV
Rafał Kisiel
Re: Split payment - nota kredytowa przy płatności automatycznej każdej faktury osobno
Z prawnego punktu to trzeba placic osobno w pliku. Zakładam tu że albo na tych dokumentach jest wskazany Payment Split albo wynika to z ustawy (klasyfikacja materiałów, kwota faktury itd )
Wiec dla korekt nie ma dobrego wyjścia :
- pisac maile do dostawcy ze ma sam nam zrobić przelew
- robic reczne clearowanie przed wykonaniem F110 - może skarbówka się nie będzie robić problemu (ryzykowne)
- w niektórych sytuacjach wystawia sie fakture sprzedażową (po stronie AR) o ile nie mamy do czynienia z oficjalną fakturą korygującą od dostawcy
Pozdrawiam
Andrzej
Wiec dla korekt nie ma dobrego wyjścia :
- pisac maile do dostawcy ze ma sam nam zrobić przelew
- robic reczne clearowanie przed wykonaniem F110 - może skarbówka się nie będzie robić problemu (ryzykowne)
- w niektórych sytuacjach wystawia sie fakture sprzedażową (po stronie AR) o ile nie mamy do czynienia z oficjalną fakturą korygującą od dostawcy
Pozdrawiam
Andrzej
Re: Split payment - nota kredytowa przy płatności automatycznej każdej faktury osobno
Polecam: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykul ... yment.html
Po SAP'owemu byłoby tak:
1. Rozliczamy fakturę i korektę jako "Płatności częściowe" -> w programie płatności uzyskamy kwotę brutto do zapłaty jako różnica między fakturą a korektą
2. W fakturze w polu KIDNO musielibyśmy wpisać kwotę VAT wynikającą z różnicy między kwotą VAT z faktury a kwotą VAT z korekty. (oczywiście kwota VAT w KIDNO powinna być poprzedzona znakiem $).
Po SAP'owemu byłoby tak:
1. Rozliczamy fakturę i korektę jako "Płatności częściowe" -> w programie płatności uzyskamy kwotę brutto do zapłaty jako różnica między fakturą a korektą
2. W fakturze w polu KIDNO musielibyśmy wpisać kwotę VAT wynikającą z różnicy między kwotą VAT z faktury a kwotą VAT z korekty. (oczywiście kwota VAT w KIDNO powinna być poprzedzona znakiem $).