Mamy problem z unijnym numerem VAT klienta w rejestrze VAT w przypadku wprowadzania faktur bezpośrednio w FI transakcją F-22. Nie wiemy gdzie ten numer wprowadzić na dokumencie i w związku z tym nie pokazuje się nam on w rejestrze VAT.
Z fakturami księgowanymi w SD nie ma problemu, unijny numer VAT kontrahenta się pokazuje w rejestrze VAT.
Bardzo proszę o informację czy ten unijny numer VAT klienta można wprowadzić przy wprowadzaniu faktury w FI, a jeśli tak to w jaki sposób.
Pozdrawiam,
Ewa
numer VAT UE w rejestrze VAT
-
- Posty: 67
- Rejestracja: pt sty 23, 2009 12:04 pm
- Kontakt:
Witam,
numer NIP UE powinien zostać wprowadzony w danych podstawowych kontrahenta (dane ogólne, zakładka nr 2, pole STCEG).
Znajduje tam się również parametr Dalsze, w którym mozna wprowadzić NIP UE tego kontrahenta, jezlei jest zarejestrowany również w innym kraju UE.
Tak wprowadzony NIP UE podpowie się domyślnie w dokumencie. Mozna go równiez wybrać z listy podczas ksiegowania na pozycji odbiorcy poprzez przycisk Dalsze dane.
Pozdrawiam,
numer NIP UE powinien zostać wprowadzony w danych podstawowych kontrahenta (dane ogólne, zakładka nr 2, pole STCEG).
Znajduje tam się również parametr Dalsze, w którym mozna wprowadzić NIP UE tego kontrahenta, jezlei jest zarejestrowany również w innym kraju UE.
Tak wprowadzony NIP UE podpowie się domyślnie w dokumencie. Mozna go równiez wybrać z listy podczas ksiegowania na pozycji odbiorcy poprzez przycisk Dalsze dane.
Pozdrawiam,
Małgorzata Medorowska, ICG
Nie niestety problem właśnie w tym, iż mimo że numer VAT UE jest wpisany w polu STCEG w danych odbiorcy, to pole numeru VAT w ogóle nie pojawia się na dokumecie przy księgowaniu transakcją F-22.
Przypuszczam, że to pole powinno się pojawiać pod polem Klucz monit., ale niestety w tym miejscu jest pusto.
Przypuszczam, że to pole powinno się pojawiać pod polem Klucz monit., ale niestety w tym miejscu jest pusto.
-
- Posty: 67
- Rejestracja: pt sty 23, 2009 12:04 pm
- Kontakt:
Witam,
pola Numer NIP, Transakcja trójstronna, Kraj zgłoszenia pojawiają sie na dokumencie, jeżeli pozycja :
- dotyczy odbiorcy/dostawcy z kraju UE
- dostawca/odbiorca ma wpisany NIP UE w danych podstawowych,
- konto zbiorcze nie moze mieć wpisów <, >, ' " w polu Kategoria podatku
- należy wpisac kraj zgłoszenia + ENTER
A przede wszystkim dla danego konta w statusach pól nalezy ustawić dla kategorii Podatki/Dane dotyczace UE status opcjonalny.
Pozdrawiam,
pola Numer NIP, Transakcja trójstronna, Kraj zgłoszenia pojawiają sie na dokumencie, jeżeli pozycja :
- dotyczy odbiorcy/dostawcy z kraju UE
- dostawca/odbiorca ma wpisany NIP UE w danych podstawowych,
- konto zbiorcze nie moze mieć wpisów <, >, ' " w polu Kategoria podatku
- należy wpisac kraj zgłoszenia + ENTER
A przede wszystkim dla danego konta w statusach pól nalezy ustawić dla kategorii Podatki/Dane dotyczace UE status opcjonalny.
Pozdrawiam,
Małgorzata Medorowska, ICG