zmiana kwoty Vat - parametry kodów podatkowych

W tym dziale znajdują się posty z zakresu modułów finansowych systemu SAP...
ODPOWIEDZ
monika
Posty: 64
Rejestracja: czw sty 22, 2009 1:06 pm

zmiana kwoty Vat - parametry kodów podatkowych

Post autor: monika »

Przy kodach podatkowych z typem podatku VAT należny lub naliczony można ustawić we właściwościach "Stawka proc. tolerancji dla obliczania podatku" i przy ksiegowaniu dokumentu np: w FB60 można w zakładce "Podatek" zmienić kwotę podatku.
Problem powstaje gdy jest to kod podatku księgujący jednocześnie VAT należny i naliczony (w tle) wtedy wyskakuje komunikat "W tej pozycji nie można podawać danych podatkowych" FF724 (mimo ustawionego parametru tolerancji)
Czy ktoś zna jakiś sposób żeby to obejść.
pp99
Posty: 93
Rejestracja: czw lip 26, 2007 8:52 am
Lokalizacja: Lublin
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times

Post autor: pp99 »

Należy użyć transakcji FB41

Piotr
monika
Posty: 64
Rejestracja: czw sty 22, 2009 1:06 pm

Post autor: monika »

Mimo użycia tej transakcji i poprawienia kwoty podatku (netto 100 vat 21,99), stystem pokazuje czerwony komunikat że prawidłowa wartość podatku to 0 (mimo iż w parametrach kod ma ustawioną granicę toleracji 99 i stawkę procentową 22), problem leży w tym specyficznym kodzie a nie w transakcji którą księguję. W f-02 też istnieje zakładka podatki gdzie jest możliwość poprawienia kwoty VAT
Bartosz Prałat
Posty: 23
Rejestracja: pn mar 02, 2009 4:35 pm

Post autor: Bartosz Prałat »

to sprawdź parametr kodu podatku, we właściwościach danego kodu (transakcja FTXP), tam jest checkbox "kontrola".
monika
Posty: 64
Rejestracja: czw sty 22, 2009 1:06 pm

Post autor: monika »

kontrola jest wyłączona i oprócz żółtego tym razem komunikatu o nieprawidłowej kwocie, pojawia sie czerwony "W tej pozycji nie można podawać danych podatkowych"
Nr komunikatu FF724
yacol
Posty: 561
Rejestracja: śr kwie 04, 2007 4:32 pm
Lokalizacja: Poznań
Has thanked: 9 times
Been thanked: 165 times
Kontakt:

Post autor: yacol »

Na http://service.sap.com/notes znalazłem 33 noty, w których jest cytowany ten numer komunikatu. Może będą dla Ciebie pomocne?

Pozdrawiam,

Jacek Witczak
monika
Posty: 64
Rejestracja: czw sty 22, 2009 1:06 pm

Post autor: monika »

wszystkie noty przejżałam, obeszłam temat zakładając dwa kody(VAT należny ESA i VAT naliczony ESE) zamiast jednego (z parametrami ESA, ESE), zmiana którą potrzebowaliśmy wprowadzić związana jest:
- ze zmianą w ustawie VAT od 01.12.2008, która daje nam możliwość rozliczania VAT-u od importu towarów w procedurze uproszczonej w deklaracji VAT -
art 33a Ustawy VAT
- z koniecznością zaokrąglania należności celno-podatkowych w dokumencie SAD do pełnych złotych - wersja 1.11 Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych z 26.08.2008
ODPOWIEDZ